หน่วยงาน :งานรถรับ - ส่ง |
โครงการ :507 งานรถรับ-ส่งนักเรียน |
หลักการและเหตุผล : |
ปัจจุบันมีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ทั้งที่มีบ้านอยู่ใกล้และไกลโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีภารกิจในการทำงานไม่สามารถมารับ - ส่งนักเรียนได้ ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการบริการรถรับ – ส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่ตัวนักเรียน รวมถึงการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทั้งยังบรรเทาการจราจรที่ติดขัดภายในโรงเรียนให้มีจำนวนรถน้อยลง เพราะผู้ปกครองมาส่งเองรถจะแน่นและทำให้การจราจรติดขัด
|
วัตถุประสงค์ : |
1. เพื่อให้การบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน มีประสิทธิ์และเกิดประสิทธิ์ผล
2. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความพึ่งพอใจในการให้การบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่มีประสิทธ์ภาพและปลอดภัย
|
เป้าหมาย : |
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีประสิทธ์ภาพและประสิทธ์ผลสูงสุด |
2. สถานศึกษามีการจัดบริการรถรับ – ส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้นักเรียนเกิดความพึ่งพอใจความปลอดภัย ในการใช้บริการ ที่มีประสิทธ์ภาพสูงสุด |
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่ใช้บริการ 600 คน |
|
KPI : |
1. สถานศึกษาร้อยละ 98 มีการจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนให้เกิดประสิทธ์และประสิทธิ์ |
2. สถานศึกษาร้อยละ 98 มีการจัดบริการนักเรียนรถรับ – ส่งลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียนให้เกิดความพึ่งพอใจเกิดประสิทธ์ภาพสูงสุด |
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : |
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย : |
สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง : |
|
มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย |
|
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน |
|
|
|
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
ขั้นตอน |
ผู้รับผิดชอบ |
จำนวนกำหนดการ |
หน้าที่มอบหมาย |
รายรับ |
รายจ่าย |
ระยะเวลาที่เหลือ |
ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (7) |
|
มอบหมายหน้าที่ : |
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน |
ช่วงเวลาการดำเนินงาน |
ชื่อหน้าที่ |
|
คณะกรรมการโครงการ ()
|
|
|
งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
|
|
ลำดับที่ |
รายจ่าย |
จำนวนหน่วย |
ราคาต่อหน่วย |
รวมราคา |
1 |
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน |
1 |
*** |
*** |
2 |
ค่าตรวจสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน |
1 |
*** |
*** |
3 |
ค่าตรวจสภาพแอร์ |
2 |
*** |
*** |
รวม | *** |
|
|
บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
|
|
ผลการประเมินงานตาม KPI
ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย
ผลการประเมินงานในระบบ
|
|
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : |
|
แนวทางการติดตามและประเมิณผล : |
|
สรุปรายงานผลการดำเนินการ: |
|
เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ: |
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 10,000.00 บาท รายจ่ายจริง 0.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 10,000.00 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง
|
|
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :
รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
|